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丰乐种业(000713) - 内部控制审计报告
丰乐种业丰乐种业(SZ:000713)2025-03-11 20:17

财务审计 - 审计合肥丰乐种业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[7] 其他信息 - 报告日期为2025年3月10日[9] - 涉及金额3512.5万元[11]