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川金诺(300505) - 2024年度内控审计报告
川金诺川金诺(SZ:300505)2025-03-12 19:17

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施及评价[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月11日[8]