中科三环(000970) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对中科三环2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 立信会计师事务所于2025年3月11日出具审计报告[8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 金额信息 - 涉及金额为人民币15900万元[9]
审计相关 - 审计公司对中科三环2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 立信会计师事务所于2025年3月11日出具审计报告[8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 金额信息 - 涉及金额为人民币15900万元[9]