南山智尚(300918) - 2024年度内部控制评价报告
内控情况 - 公司2024年12月31日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比超95%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10] 审计报告 - 和信会计师事务所2025年3月12日出具无保留意见内控审计报告[13] - 报告认为公司截止2024年12月31日财务报告内控有效[14]
内控情况 - 公司2024年12月31日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比超95%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10] 审计报告 - 和信会计师事务所2025年3月12日出具无保留意见内控审计报告[13] - 报告认为公司截止2024年12月31日财务报告内控有效[14]