南山智尚(300918) - 山东南山智尚科技股份有限公司内部控制审计报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[14] - 纳入评价范围单位资产、营收占比超95%[19] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[21] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[22] 审计情况 - 聘请和信会计师事务所审计,2025年3月12日出具无保留意见报告[26] - 报告认为公司截止2024年12月31日财务报告内控有效[27] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[25] 潜在缺陷事项 - 被证监会处罚等单项扣分超5分,非财报内控或存重大缺陷[24] - 被证监会处罚等单项扣分超2分不超5分,非财报内控或存重要缺陷[24]