ST佳沃(300268) - 2024年度内部控制评价报告
佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 2024 年度内部控制评报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基 准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自 2024 年 12 月 31 日至内部 控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 佳沃食品股份有限公司 三、内控评价依据及内部控制缺陷认定标准 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 佳沃食品股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》 ...