安道麦A(000553) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计安道麦2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 安道麦董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 安道麦于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] 其他信息 - 报告日期为2025年3月12日[11] - 涉及金额人民币8230.0000(未明确用途)[12]
财务审计 - 审计安道麦2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 安道麦董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 安道麦于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] 其他信息 - 报告日期为2025年3月12日[11] - 涉及金额人民币8230.0000(未明确用途)[12]