ST中泰(002092) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比超95%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷致损失与营收、资产相关的分级标准[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[9] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[11] - 无其他内部控制相关重大事项说明[12]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比超95%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷致损失与营收、资产相关的分级标准[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[9] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[11] - 无其他内部控制相关重大事项说明[12]