中公高科(603860) - 中公高科2024年度内部控制审计报告
业绩总结 - 审计公司认为中公高科于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[13] - 公司于内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[18][20] - 报告期内公司无财务报告内重大、重要缺陷,未发现一般缺陷[36][37] - 报告期内公司未发现非财务报告内重大、重要、一般缺陷[37] 数据相关 - 纳入评价范围单位含公司本部及2家子公司,资产和营收占比均100%[24][25] - 财务报告内控缺陷认定标准涉及利润总额、资产等错报比例[29] - 非财务报告内控缺陷按潜在财产损失额度分重大、重要、一般[34] 未来展望 - 2025年度公司内控工作围绕上市公司重点风险领域改进[38] 其他 - 内部控制评价工作依据企业内部控制规范体系开展[27] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[28]