华正新材(603186) - 浙江华正新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[14][15] - 财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[14][15][16] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷,一般缺陷已安排整改[16][17][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 审计工作 - 2024年围绕子公司业务关键环节开展专项审计,建立整改跟踪机制[19] - 2025年重点加强工程结算审计,开展多项专项审计[20] - 2025年对公付款、产品入库、重大研发项目经济效益管理审计目标[20]