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华正新材(603186) - 浙江华正新材料股份有限公司2024年度内部控制审计报告
华正新材华正新材(SH:603186)2025-03-17 18:46

审计信息 - 审计报告编码为浙25,文号为中汇会审[2025]2139号[2][3] - 审计对象为浙江华正新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年3月17日[11] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]