铜峰电子(600237) - 铜峰电子2024年度内控审计报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[6] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产占比96.67%,营收占比94.89%[14] 缺陷标准与整改 - 财务报告收入错报≥0.7%为重大缺陷[17] - 非财务报告财产损失>营收1%为重大缺陷[19] - 已责成整改内控一般缺陷[22][24] 未来展望 - 2025年继续完善内控,提升管理水平[25]
内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[6] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产占比96.67%,营收占比94.89%[14] 缺陷标准与整改 - 财务报告收入错报≥0.7%为重大缺陷[17] - 非财务报告财产损失>营收1%为重大缺陷[19] - 已责成整改内控一般缺陷[22][24] 未来展望 - 2025年继续完善内控,提升管理水平[25]