浩欧博(688656) - 信会师报字[2025]第ZA10174号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司内部控制审计报告
二〇二四年度 "您可使用手机"扫一扫" 成进入"牲骑用手证明该和计报告是否由奥有快业许可的会计师排 新闻网 gosol)"扫一扫" 成进入"挂哪会计师行业统一监管平台(http://w.ng68gscs.g _ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10174 号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称江 苏浩欧博公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是江苏浩欧博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...