长鸿高科(605008) - 内部控制审计报告
财务报告审计 - 审计长鸿高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 长鸿高科于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] 审计日期 - 审计报告日期为2025年3月19日[11]
财务报告审计 - 审计长鸿高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 长鸿高科于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] 审计日期 - 审计报告日期为2025年3月19日[11]