华曙高科(688433) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为华曙高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[6] - 华曙高科于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]
审计相关 - 审计对象为华曙高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[6] - 华曙高科于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]