金山办公(688111) - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于金山办公2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 审计金山办公2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 金山办公于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任主体 - 建立健全和评价内控有效性是金山办公董事会责任[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4]
财务内控 - 审计金山办公2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 金山办公于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任主体 - 建立健全和评价内控有效性是金山办公董事会责任[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4]