赛微电子(300456) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 内控结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 内控结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]