Workflow
新华百货(600785) - 银川新华百货商业集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
600785新华百货(600785)2025-03-20 20:17

银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025YCMC01B0102 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称新华百货公司)2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华百货公司董事会 的责任。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,新华百货公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...