平煤股份(601666) - 平顶山天安煤业股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 董事会认为公司按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制,未发现非财务报告内控重大缺陷[17] - 2024年度内控评价涵盖公司及控股单位主要业务,资产和营收占比均为100%[19] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷导致错报可能性大于资产总额0.5%(含)[21] - 财务报告内控重要缺陷导致错报可能性大于0.25%(含)、小于0.5%(不含)[21] - 财务报告内控一般缺陷导致错报可能性小于资产总额0.25%(不含)[21] - 非财务报告内控重大缺陷预计或实际直接财产损失1000万元及以上[22] - 非财务报告内控重要缺陷预计或实际直接财产损失1000万元以下至500万元(含)以上[22] - 非财务报告内控一般缺陷预计或实际直接财产损失500万元以下[22]