中毅达(600610) - 中毅达:2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年3月21日[8] 责任分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]
审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年3月21日[8] 责任分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]