Workflow
中科美菱(835892) - 内部控制审计报告
中科美菱中科美菱(BJ:835892)2025-03-21 21:51

审计相关 - 审计中科美菱公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7] 其他 - 审计报告日期为2025年3月20日[10]