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广联达(002410) - 内部控制审计报告
广联达广联达(SZ:002410)2025-03-24 19:47

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是广联达董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 2024年12月31日广联达在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控存在不能防错和查错可能性[5] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[5]