ST盛屯(600711) - 盛屯矿业集团股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告
内部控制相关 - 信永中和审计盛屯矿业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]
内部控制相关 - 信永中和审计盛屯矿业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]