银星能源(000862) - 中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
内控体系情况 - 2024年公司内控体系含11个子体系、178项制度,新增32项、修订61项、废止53项[1] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95.16%,营业收入占95.91%[4] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[11][12] 内控缺陷情况 - 上一年度及报告期未发现财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15][16] 内控评价结论 - 评价报告基准日公司无财务及非财务报告内控重大缺陷[17] 核查与执行情况 - 保荐人认为公司内控符合要求,2024年执行情况较好[19]