银星能源(000862) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计宁夏银星能源股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年3月21日[8] 内控情况 - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有不能防错和发现错报可能,推测未来有效性有风险[5] 责任划分 - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]
审计相关 - 审计宁夏银星能源股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年3月21日[8] 内控情况 - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有不能防错和发现错报可能,推测未来有效性有风险[5] 责任划分 - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]