路畅科技(002813) - 内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振出具审计报告日期为2025年3月24日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]
审计相关 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振出具审计报告日期为2025年3月24日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]