审计机构变更 - 公司2024年聘请立信所为财务报告和内部控制审计机构,前任为大华所[1] 立信所数据 - 截至2024年末,立信所合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 立信2023年业务收入50.01亿元,审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户44家[3] - 截至2024年末,已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 涉诉情况 - 金亚科技案中,立信所对投资者损失的12.29%部分承担连带责任,涉诉金额尚余500万元[4] - 保千里案中,立信所对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任,涉诉金额1096万元[4] 执业处罚 - 立信所近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次,涉及从业人员131名[5] 人员经验 - 项目合伙人胡宏近三年承做和复核上市公司和挂牌公司审计报告超10家次[6] - 签字注册会计师黄灵丹近三年签署3家次[6] - 项目质量复核人郑斌近三年签署或复核10家上市公司审计业务[6] 审计评价 - 2024年度审计就重大会计审计事项咨询相关部门,无不能解决的意见分歧[6][8] - 制定详细审计计划与时间安排,满足上市公司报告披露时间要求[10] - 制定系统性信息安全控制制度,对客户保密信息严格保密[10] - 审计中考虑敏感信息处理及归档管理并有效执行相关措施制度[10] - 公司认为立信所在2024年度审计工作客观公允、规范有序、勤勉尽责[10] - 立信所按时完成公司2024年报审计相关工作[10]
广电电气(601616) - 关于2024年度立信会计师事务所履职情况的评估报告