康普化学(834033) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[7][8] - 天健会计师事务所2025年3月25日出具审计报告[9]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[7][8] - 天健会计师事务所2025年3月25日出具审计报告[9]