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宁沪高速(600377) - 审计委员会2024年度履职情况报告
600377宁沪高速(600377)2025-03-26 20:01

审计委员会工作 - 2024年组织召开9次正式会议[3] - 审阅2024年度及各季度财报并评估[4] - 检查财务报告内控机制[4] - 编制年报时与年审会计师沟通审计计划[5] - 审查关联交易,认为合规公允[6] - 审阅内控检查与评价方案并督促实施[7] - 评估内控有效性,未发现重大缺陷[9] 审计机构相关 - 2024年聘请毕马威华振为审计机构[10] - 肯定毕马威华振专业能力和独立性[10] 其他 - 取得独立非执行董事及审计师关于持续关连交易的年度确认[12]