宁沪高速(600377) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月26日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[5] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]
审计相关 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月26日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[5] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]