日照港(600017) - 日照港2024年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 审计日照港公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 审计日期 - 审计报告日期为2025年3月27日[11]