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杭州解百(600814) - 杭州解百集团股份有限公司内部控制审计报告(容诚审字[2025]230Z1216号)
杭州解百杭州解百(SH:600814)2025-03-27 17:48

内部控制审计 - 审计杭州解百2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 杭州解百于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[5] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2025年3月26日[7]