Workflow
禾盛新材(002290) - 内部控制审计报告
禾盛新材禾盛新材(SZ:002290)2025-03-27 18:03

内部控制审计 - 审计禾盛新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告信息 - 报告签字盖章页日期为2025年3月26日[10]