鸿远电子(603267) - 鸿远电子2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[11] - 信永中和会计师事务所注册资本为6000万元[13] - 信永中和会计师事务所成立日期为2012年03月02日[13]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[11] - 信永中和会计师事务所注册资本为6000万元[13] - 信永中和会计师事务所成立日期为2012年03月02日[13]