青岛双星(000599) - 2024年度内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[6] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[17][18] 内控缺陷影响 - 财务和非财务报告内控重大缺陷可能致偏离目标达营收总额0.5%或以上[7][12] - 财务和非财务报告内控重要缺陷可能致偏离目标达营收总额0.25%或以上[8][12]
内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[6] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[17][18] 内控缺陷影响 - 财务和非财务报告内控重大缺陷可能致偏离目标达营收总额0.5%或以上[7][12] - 财务和非财务报告内控重要缺陷可能致偏离目标达营收总额0.25%或以上[8][12]