大亚圣象(000910) - 内部控制自我评价报告
业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产93.40%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收90.08%[6] 内部控制 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]
业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产93.40%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收90.08%[6] 内部控制 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]