维宏股份(300508) - 监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内部控制体系,制度和流程持续完善[1] - 公司内部控制符合法规要求,适应经营管理和发展需要[1] - 公司内部控制能有效执行,保障业务有序高效开展[1] - 公司内部控制自我评价报告客观真实反映体系建设及运行情况[1] 监事会意见 - 监事会于2025年3月28日发表核查意见[2]
内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内部控制体系,制度和流程持续完善[1] - 公司内部控制符合法规要求,适应经营管理和发展需要[1] - 公司内部控制能有效执行,保障业务有序高效开展[1] - 公司内部控制自我评价报告客观真实反映体系建设及运行情况[1] 监事会意见 - 监事会于2025年3月28日发表核查意见[2]