润禾材料(300727) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于润禾材料2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计润禾材料2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 润禾材料于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2025年3月27日[7]
内部控制审计 - 审计润禾材料2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 润禾材料于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2025年3月27日[7]