兴业银行(601166) - 兴业银行2024年度内部控制审计报告

审计相关 - 毕马威华振审计兴业银行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月27日[10] 内控责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是兴业银行董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控情况 - 兴业银行于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]