荣昌生物(688331) - 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对荣昌生物制药(烟台)股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计荣昌生物制药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 安永华明于2025年3月27日出具审计报告[7] 内控情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露重大缺陷[4]
审计相关 - 审计荣昌生物制药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 安永华明于2025年3月27日出具审计报告[7] 内控情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露重大缺陷[4]