维宏股份(300508) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对维宏股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 维宏股份内控存在风险,未来有效性有不确定性[6] - 审计报告认为公司在重大方面保持有效内控[7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年3月27日[8]
审计相关 - 审计公司对维宏股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 维宏股份内控存在风险,未来有效性有不确定性[6] - 审计报告认为公司在重大方面保持有效内控[7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年3月27日[8]