华北制药(600812) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
审计机构 - 公司2024年财务报告及内控审计机构为利安达,聘期一年[2] 审计情况 - 利安达认为公司2024年财报编制合规,内控有效[5] - 按计划完成工作,如期出具审计意见[8] 会议进程 - 2024年6月5日审计委员会同意提议聘任[6] - 2025年1月7日召开第一次沟通会[7] - 2025年3月25日召开第二次沟通会,审阅初稿[7] - 2025年3月26日审计委员会通过议案提交董事会[7]