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康斯特(300445) - 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司内部控制审计报告
康斯特康斯特(SZ:300445)2025-03-27 21:33

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]