中航成飞(302132) - 中航成飞股份有限公司内控审计报告(大信审字[2025]第1-00793号)
内部控制审计 - 审计中航成飞2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性有风险[5] - 中航成飞在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]
内部控制审计 - 审计中航成飞2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性有风险[5] - 中航成飞在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]