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宏盛股份(603090) - 宏盛股份内部控制审计报告书
603090宏盛股份(603090)2025-03-28 16:03

业绩总结 - 审计公司认为宏盛股份2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[3][7] - 公司董事会认为同日公司财务报告内控在重大方面有效[13][14] 未来展望 - 2025年公司将完善内控、规范执行、推进监督检查[26] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系开展评价,认定标准与以前一致[17][19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额比均为100%[15][16] - 财务报告内控潜在错报≥营收0.5%为重大缺陷[20] - 非财务报告内控直接财产损失≥500万为重大缺陷[21]