深信服(300454) - 深信服科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明(2025)专字第70033240_H01号[2][7] - 审计报告出具时间为2025年3月27日[7] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 公司2024年12月31日财报内控有效,但推测未来有风险[5][6]
审计信息 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明(2025)专字第70033240_H01号[2][7] - 审计报告出具时间为2025年3月27日[7] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 公司2024年12月31日财报内控有效,但推测未来有风险[5][6]