航民股份(600987) - 航民股份2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 天健会计师事务所于2025年3月27日对浙江航民股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性出具审计报告[3][9] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 天健会计师事务所于2025年3月27日对浙江航民股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性出具审计报告[3][9] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]