依顿电子(603328) - 2024年内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 审计广东依顿电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年3月27日[12]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 审计广东依顿电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年3月27日[12]