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锦和商管(603682) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
锦和商管锦和商管(SH:603682)2025-03-28 19:39

审计委员会构成 - 2024年末公司董事会审计委员会由潘敏、郭燕玲、陆静维组成,潘敏任主任委员[1] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议,委员均亲自出席[2] 工作内容 - 2024年3月29日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[4] - 2024年审阅内部审计计划,督促执行并提意见[5][6] - 2024年指导内审部门,审查年报和季报[7] - 2024年审查会计师事务所独立性与专业性[8] - 2024年审阅2023年度审计报告初稿并沟通[9] 未来展望 - 2025年公司将继续做好指导、监督,加强沟通[10]