博通股份(600455) - 博通股份2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 希格玛会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6][7] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[10]
审计相关 - 希格玛会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6][7] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[10]